老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
去年的固定资产计入管理费用了,今年怎么调整?要先红冲吗?怎么做分录呢?
答: 您好!如果这个金额不大就建议算了,因为这涉及到所得税。你可能要补所得税,很麻烦的
请问去年应该计入固定资产的,我做进了管理费用,我应该怎么调整?可以在这个月调成固定资产吗?还是要返回以前年度的分录直接调整?折旧怎么处理呢?
答: 学员你好,金额大不大,金额不大当期调整就可以了,金额大就得用以前年度损益调整了,折旧从上年开始
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年的固定资产计入了管理费用,去年是亏损的,今年我要调回到固定资产,会影响所得税吗?怎么调?
答: 你好 那你 现在调整 :借 固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款。结转余额到利润分配去
中级取证班覃思蜜 追问
2017-11-02 19:50
中级取证班覃思蜜 追问
2017-11-02 19:56
宋生老师 解答
2017-11-02 20:13