
我单位建设9月成立,财政拨款之前,1-9份的工资和购买电脑还有其他的建设费,由分局帮我们支付了,并且这些购买的东西的发票分局拿去报账了,现在我单位支付分局垫付经费怎么做账。
答: 您好,支付经费时,让分局把原来的发票给贵公司做账,或者让分局开具发票或者收款收据,注明明细,然后贵单位做账处理。
我是10月到单位工作的,单位是6月份成立的,10月底财政拨的经费,之前9月份的费用都是分局垫付,发票分局拿去做账了(垫付的钱要还的),现在怎么开始建账。
答: 您好,制定财务制度,购买账本或者软件,建账处理,垫付的钱还对方时,对方要把发票给贵企业的。使用发票的银行回单做账即可。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
市局拨付到我县局一笔调查经费,用于购买电脑等耗材,我们给市局开的财政收据,因为我们单位没有独立账户,所以这笔钱直接打到电脑公司了,请问我们现在怎么入账?我们是事业单位
答: 借;存货或固定资产等 贷:上级补助收入


我是菲菲 追问
2017-11-05 20:06