老师,去年开出的发票,对方没有抵扣,现在红冲,直接冲 问
你好; 是的; 跨年了 走利润分配-未分配利润科目去处理 答
老师这是纸质发票吗~~~ 问
同学,你好 这不是的 答
老师,去年计提了一千多元的工资,怎么做账和汇算清 问
你好!你去年做了分录了吗 答
对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接 问
B,C,D选项A:境外投资者暂不征收预提所得税须满足的条件中,不包括境外投资者以分得利润进行新增、转增、收购上市公司股份(符合条件的战略投资除外)。 答
持有待售的无形资产要摊销?持有待售的固定资产是 问
你好同学不需要摊销也不需要折旧 答
给员工支付的餐费时借应付职工薪酬,贷银行存款,可以吗?如果员工聚餐支付的费用计入什么科目呢?
答: 你好,福利费需要先计提,然后支付的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
邹老师,请问员工报销聚餐费,分录是不是借应付职工薪酬贷银行,借管理费用 聚餐费,贷应付职工薪酬?
答: 你好,是的,是这样做分录的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,员工聚餐账务处理是借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费,然后借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款吗
答: 您好。是的请问还有什么可以帮您
无与伦比与伦比 追问
2017-11-06 14:54
邹刚得老师 解答
2017-11-06 14:56