老师好,有倒推应发工资的公式吗?想每月扣除社保公 问
您好,每月这个很难(循环计算的),因为现在是累计预扣法,下半年个税高,每月的个税还要考虑累计已交的个税,倒推一年的总收入还是简单的 答
请问老师,现在报2023年的参保金,取公司人数和平均 问
您好!是取23年的数据了 答
社保和医保是个税申报时报税妈? 问
是申报个税时扣除交的基本社保 答
老师好,想问下,我们给医院卖了一套设备,已经交了税, 问
你好 可以申请退税的 答
老师最后一个分录,结转成本贷方都是库存商品吗?不 问
你好,如果是卖的服务结转成本就是借,主营业务成本 贷,应付账款 答
去年顾客给我们开了一张8000发票已做账,今年合同未完,发生退款。顾客把去年发票收回,在今年重新开具6000发票,退款2000.费用类科目。我在今年如何做账务处理。
答: 1、红字发票: 借:银行存款 8000 贷:管理费用 8000 2、蓝字发票: 借:管理费用 6000 贷:银行存款 6000
公司组织去旅游,费用公司承担,旅游公司开了发票,应怎么账务处理?会计分录是怎么样
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我单位做了两套账,一套机关帐、一套项目帐,2018年以机关的名义借了一笔款项,用于付项目上的费用,18年在项目上做了支出的账务处理,借:拨出专款-设备款,贷:零余额账户,但是没有做借款的往来,也没有做收入。我从2019年接手会计工作,发现了这个问题,那么要怎么调整这个账目?还有以后遇到跟这一样的借款业务要怎么做会计分录,才能两边账套都有反映?
答: 你这里18年的处理是没问题的,之前的准则是收付实现制 所以你这里是现在起 借,银行存款 贷,其他应付款项 借,资金结存 贷,其他债务收入
大宝 追问
2017-11-07 09:36
邹刚得老师 解答
2017-11-07 09:39