
在增值税申报的时候之前一直漏填“本期缴纳上期应纳税额”一栏,导致“期末未缴税额”余额(而且数量较大,有可能是一两年的金额合计),我可以在本月的“本期缴纳上期应纳税额”一次性补填吗?谢谢
答: 您好!可以的。最后累计对了就行了
老师,在申报增值税的时候,我在本期缴纳上期应纳税额填写了上月的增值税,导致期末未缴税额增加(上月+本月)的合计数、期初未缴税额增加(上月应纳税额)。这有没有关系呀?改也改不了
答: 你好,你可以上传图片看下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!增值税主表的第30栏(本期缴纳上期应纳税额)以前的数字缴了税款次月自动上去的 ,后面系统更新就不自动了 我们也没有注意,所以现在导致32栏(期末未缴税额(多缴为负数)现在是正数。与34栏(本期应补(退)税额)金额对不上,我现在能写个说明 某月30栏(本期缴纳上期应纳税额)未录,在本月30栏(本期缴纳上期应纳税额)补上吗?
答: 实务是有发生的,很多就是在发生月份补填上去。如果想正规是要每月修改,也可以和税局说下看是提交说明改当月还是按月改。因为不影响税金,税局好商量

