老师您好!我们公司接了一个工程,因为资质不够,所以 问
以后谁给客户开发票如果是你们开的话就是写你们如果是被挂靠公司的话就写被挂靠公司 答
老师好,请问,我们这月股东变了,同时追加注入了资本 问
借银行存款贷实收资本-XX股东 答
老师,你好!请问异地进行设备安装需要预缴税款吗? 问
你好是的是需要的 答
收到百货批发零售增值税普通发票*食品制造机械* 问
你好,这个税目是机械设备不应该来免税的 答
@朴老师,你的所得税不对吧 问
你说的是哪里不对呢? 答

交的五险,在录入付款结算单是分养保、医保、社保等分开录入,还是一次录入好?在用友NC上
答: 你好,是需要分别录入 的
我们单位的社保科目是:借:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等) 贷:银行存款这是缴纳科目 借:应付职工薪酬-单位保险-养老保险等---- 贷:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等)这是结转老师社保就这样就好了,月底还需要结转吗。需要结转怎么做分录,谢谢 --
答: 你好,你们科目用错了,社保费不涉及应交税费科目,用应付职工薪酬科目做就可以了,计提,借:管理费用 贷;应付职工薪酬 -公司部分 缴纳,借:应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 贷;银行存款,做这两笔就可以了,没有什么结转分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是建设单位(水利水电施工总承包) 我们的社保科目是:借:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等) 贷:银行存款 这是缴纳科目 借:应付职工薪酬-单位保险-养老保险等---- 贷:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等) 这是计提 老师社保就这样就好了,月底还需要结转吗。 需要结转怎么做分录,谢谢,
答: 您的分录错误,您参考一下: 1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。

