老师你好,我商贸用自己商品和别人的商品置换,亏损 问
差额计入营业外支出 答
准备考中级、我们这边需要上传继续教育证明 、会 问
你好!这个学堂没有了 答
老师好 甲方供原材料给乙方,但产生出现质量问题 问
您好,赔偿款计入营业外收入即可 答
老师,请教一下私车公用,怎样处理 问
你好,费用限额入账的话需要签订租车合同,代开租车发票才可以 答
老师这个怎么做谢谢 问
同学你好!出售旧住宅时,刘先生可能需要支付个人所得税(如果出售价格高于购买价格),但根据税法规定,个人出售自有住房并在一年内重新购房的,可以免征个人所得税。 购买新房时,刘先生需要支付契税,契税的税率是2%。 为了省钱,刘先生可以考虑以下策略: 在出售旧住宅后尽快购买新房,以利用免征个人所得税的优惠。 尽量减少新房的契税支出,例如通过合理的房价谈判来降低购房价格。 答
企业租房收到的一张普通发票,开票日期是11月份,金额5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是从11月要开始摊销呢,如何做分录?是不是借:待摊费用5000,贷:银行存款5000,借:管理费用-房租,贷:待摊费用,每个月摊销的金额一定要是5000/3吗,
答: 您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
房租物业费,10月银行付款,开的普通发票日期是11月的,怎么入账??11月的发票凭证附到10月可以吗?借:管理费用 贷: 银行存款
答: 10月份 借;预付账款 贷银行存款 11月份借;管理费用 贷;预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
缴纳社保的分录怎么做呢?发票日期是2016年12月16日,可今天才收到发票,而且这这笔款项在2016年已经支付,当时也入了账,做了分录,借:管理费用-社保贷:银行存款。现在这张票应该怎么处理呢?
答: 您好,一般没有票时借其他应付款,如果有附件可以替换,把这张票替换附在记账凭证后面。如果手工账,重新填制记账凭证,重新写附件数。