请问如何测算个税 问
你好,可以提前把收入填写在个税申报系统里面计算个税的金额。 答
老师你好,我公司是湖北企业,给广东的地方捐款可以 问
您好,这个是可以的,可以 答
老师这个分录 可以帮忙写下吗谢谢 问
你好 借 债权投资—成本1000 债权投资—利息调整52 贷 银行存款1052 答
问下,高企账务原料怎么分摊 问
你好,是什么情况,需要把原料进行分摊呢? 是生产产品领用材料? 答
老师我去年考下来的初级,今年继续教育是不是学202 问
是的,就是24年开始需要继续教育了 答
老师,如果公司买入一张发票,含税价117,税额17,支付对方八个税点后,发票认证了,涉及到出口退税。退税是15.21,内账该怎么做,17-15.21的差额入哪个科目
答: 计入主营业务成本
住宿发票联我上个月就做到账里了,没有抵扣,科目是借:差旅费 117, 贷:现金 117这个月我抵扣了,价税合计117,税额17,但是发票已经做到上个月了,这个月科目我要怎么做
答: 您好,本月,借;差旅费,负数17,借;应交税费-应交增值税-进项,17。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
甲公司16年支付信息服务费含税金额2万元,税率为6。17年合作终止,收到退款10700元,对方公司16年已确认收入,开具发票。发票已全额抵扣,甲公司17年开具负数发票2万,并收到对方公司正数发票9300元,17年该怎么做帐。
答: 借;银行存款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
今天司收到一张专票,老板说既不抵扣也不做出口退税,是做出口不退税的,想知道这张发票该怎么做账务处理?认证吗?认证只有抵扣和退税二个勾认证,该选哪个?
购货入库,收到发票已认证,次月退货,收到红字发票,做分录的时候是用借 库存商品-100 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-17 贷:预付账款- 117还是用应交税费-应交增值税(进项税额)-17呢
这边一个企业出口钢材,进项17个点,退税率是13个点,那意思也就是出口了确认收入了,结转成本然后进项税额4个点的转到成本里,13个点的转到出口退税里对吧。
老师,我想问一下,我们收到对方16点的专票,已经认证入账,但现在对方说税务局说他们只能开13点的发票,要把之前的发票退回重开,我们是做进账税额转出吗?如果对方要退那三个点的税额,我们怎么入账
非常的鱼 追问
2017-11-17 16:44
袁老师 解答
2017-11-17 16:47
非常的鱼 追问
2017-11-17 16:49
袁老师 解答
2017-11-17 17:15