老师您好:请问劳务合同有罚款扣除问题,开票是按总 问
你好,同学 可以按照扣除后的金额开具的 答
老师图片发不了怎么办呀 问
您好,我看很多朋友发图片的呀,您提交图片再提交文件问题, 这样我们就知道会不会做您的题,会做才能接 答
甲公司为增值税一般纳税人,本月采用以旧换新的方 问
借银行存款90000 原材料10000 贷主营业务收入100000/1.13 应交税费销项税100000/1.13*13% 答
老师好 个人代开的发票可以作废吗 问
你好,需要到税务作废,然后办理退税 答
老师,公司是属于一般纳税人,本次请甲方出差检查材 问
你好,这个是不能抵扣进项税额的。 答
小规模三月份开具了一张1%的增值税专票,现因为开票错误要进行红冲。这个月重新开具,要开3%吗?一季度申报要交3月开具的红冲票的税吗?
答: 老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
小规模三月份开具了一张1%的增值税专票,现因为开票错误要进行红冲。这个月重新开具,要开3%吗?一季度申报要交3月开具的红冲票的税吗?
答: 你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
三月份开错发票,在四月份红冲之后重新开具的发票按3月份税率1%,但是四月份有个免交增值税的新政策。红冲之后新开具的发票是1%,如果季度开超过45万后,红冲后新开具按1%的发票需要交增值税吗?
答: 好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的