我们买的进项然后我们承担税金,这笔账我要怎么做 问
你好,对方给你开了100的发票,然后收取了120这个20作为税点,你们承担吗?如果是的话,营业外支出。 答
某商场的x型彩电年消耗量为10000台,订货费用为每 问
您好! C(订货间接费用)=10元/次,D(年需求量)=10000台/年,H(库存费用)=4元/台,A(安全库存)=100台 LT(周期消耗量)=10000x7/365=191.78台(10000/365)日消耗量*提前期 订货点R=LT%2BA=191.78%2B100=291.78台,取整数292台:订货点 = 周期消耗量 %2B 安全库存 经济订货批量为 根号2*10*100/4=223.6≈224 答
公司正在建设一个基地,里面分很多地块,只有一个地 问
您好,这个的话,是可以统一计入到主营业务成本的 答
应付票据-应付利息 这样科目? 最后选择10.1 问
你好,应付票据的金额还是10,应付利息0.1 答
老师好!公司购入新车,发票(含税)是16万,优惠1万,如何 问
你好!按发票金额入账。你实际支付了多少 答
申报增值税已缴费、后面发现错了,重新改回来了。但是下个月才能退税。这种情况下怎么做分录
答: 你好 那你就做缴纳分录 挂着在借方 下个月退回来你做 借银行存款贷应交税费
老师,请问公司的汽车卖了96000,已申报增值税,税额11044.25.这个怎么做分录呢?
答: 您好 请问汽车原值多少 已经计提折旧金额多少
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月增值税申报时末开票收入17万,5月份才开票,哪4月份和5月份帐如何做分录啊
答: 4月份分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 5月份分录 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税(销项税额)负数 再重新做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)