送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-21 11:25

你的描述比较清楚了,去年12月有一笔未交增值税,凭证上写错了应交金额。首先,你要填写补缴申请表,终止原来的税种申报,重新缴纳应当缴纳的税费,申报正确的税种。其次,你也需要准备相关证明材料,如收入明细、支出明细等,以便稽查机关对异常情况进行核实。最后,你还需要在补缴申请表上注明确切的补缴金额,否则税务机关会不予计算。

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你的描述比较清楚了,去年12月有一笔未交增值税,凭证上写错了应交金额。首先,你要填写补缴申请表,终止原来的税种申报,重新缴纳应当缴纳的税费,申报正确的税种。其次,你也需要准备相关证明材料,如收入明细、支出明细等,以便稽查机关对异常情况进行核实。最后,你还需要在补缴申请表上注明确切的补缴金额,否则税务机关会不予计算。
2023-03-21 11:25:39
借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润440
2022-04-13 14:06:16
你好 账务处理正确 你这里预缴的多 11月份不需要做账务处理的。
2019-12-24 14:43:51
你好!转入营业外支出就可以的
2019-07-11 17:46:18
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