
去年的账当时做了预付账款,然后发票是去年11月开的,拿到发票当时没有做费用,现在已经跨年了怎么办?
答: 您好,可以通过以前年度损益调整-费用调整处理。
去年的账当时做了预付账款,然后发票是去年11月开的,拿到发票当时没有做费用,现在已经跨年了怎么办?
答: 首先,我们需要先确认这个发票是否被报销过,如果没有报销,那么可以在2019年底完成费用结算,如果已经报销,则应通过相关部门查询是否可以进行退税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
20年的账当时做了预付账款,然后发票也是20年对方就开了,拿到发票当时没有做费用,现在2023年了已经跨年了怎么办?
答: 你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。

