
去年11月缴纳社保费时,错将应该计入其他应收-社保费的2723计入了管理费用-社保费,四季度所得税已缴纳,现在在今年如何做更正分录应该是 借 其他应收-社保费(个人) 2723 借 管理费用-社保费(公司)5799 贷 银行存款8522 ,写成了 借 管理费用-社保费 (公司)8522 贷 银行存款 8522
答: 借其他应收款,个人负担的社保2723贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,需要纳税调增。
老师企业在季度预缴的企业所得税,用银行存款缴纳的应该直接做借:管理费用——所得税费用,贷:银行存款 还是借:应交税费——应交所得税,贷:银行存款
答: 季末先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 次月缴纳时,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业预交的季度所得税,是借:所得税费用 贷:银行存款,还是借:应交税费-所得税 贷:银行存款?
答: 你好,是第二个


李 追问
2023-04-04 12:02
郭老师 解答
2023-04-04 12:07
李 追问
2023-04-04 12:08
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李 追问
2023-04-04 12:18
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2023-04-04 12:25