送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-07 11:51

您好,分录,借:现金或者银行存款,34000,贷:主营业务收入,33009.71,应交税费-应交增值税,990.29。根据交税单据,借:应交税费-应交增值税,990.29 ,税金及附加,1092,贷:现金或者银行存款。

淡若静初 追问

2017-12-07 11:55

拨的是培训经费,能不做主营业务收入吗?做事业收入或其它收入吗?

王雁鸣老师 解答

2017-12-07 13:55

您好,因为开了发票的,可以做主营业务收入,一般不能做事业收入,可以做其他收入。

淡若静初 追问

2017-12-09 10:02

请教老师,这笔培训费专款专用,从这笔培训费(其它收入)支出招待费、材料费、场地租赁费等等,应该怎么做记帐凭证?

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您好,分录,借:现金或者银行存款,34000,贷:主营业务收入,33009.71,应交税费-应交增值税,990.29。根据交税单据,借:应交税费-应交增值税,990.29 ,税金及附加,1092,贷:现金或者银行存款。
2017-12-07 11:51:14
收入计入财政补贴收入,支出计入事业支出吧
2017-10-03 08:14:12
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-12-07 11:46:47
借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款
2018-09-18 20:04:50
你好,是这样做账务处理的
2017-10-11 14:36:28
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