送心意

玲老师

职称会计师

2023-05-10 11:56

你好,借成本费用贷,其他应付款。借应收账款贷其他应收款。收入成本正常确认结转。

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:01

老师怎么记账啊

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:02

1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:原材料   
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.公司购买材料,用老板私人**支付,收到发票入账的:
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额,
贷:其他应付款-个人(个人**支付)    不应该这么做吗?

玲老师 解答

2023-05-10 12:02

付款时是对的,收到发票把付款的分录红冲再做一笔,按发票入账的分录。

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:05

意思是再追加一笔,借:其他应付款-个人(个人**支付)   贷:应付账款,是吗?

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:10

2.公司购买材料,用老板私人**支付,收到发票入账的:
借:其他应付款-个人(个人**支付)  
贷:原材料
       应交税费-应交增值税-进项税额

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:12

老师,收票的到底咋做啊,我写的哪个是对的啊

玲老师 解答

2023-05-10 12:18

.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:原材料
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.公司购买材料,用老板私人**支付,收到发票入账的:
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额,
贷:其他应付款-个人(个人**支付) 不应该这么做吗

这个是对的。?

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:19

1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:应付账款  
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.公司购买材料,用老板私人**支付,收到发票入账的:
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款             老师应该是这样做吧才对

玲老师 解答

2023-05-10 12:19

然后把前面没有发票的第一个分录还要红冲。不然就重复了。

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:20

把老板个人**支付的冲掉了,那就没有了,也不用还了吗?

玲老师 解答

2023-05-10 12:22

我的意思没有发票时,咱不还有一个分录吗?收到商品没收到发票时,还有一个分录。

玲老师 解答

2023-05-10 12:22

你的意思是发票和原材料一起收到的吗?

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:30

老师,你的意思,分三步,一是付款,二是材料入库,没有发票,三是是收票。
1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:应付账款  
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.发票未到,材料暂估入库:
借:其他应付款-个人(个人**支付)
贷:应付账款  
3.收到发票入账的:
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款           是这样子吗?    但是这样把第1笔分录一冲,老板个人支付的这个科目就完全抵消没有了,那日后老板若是要回这个钱怎么办做科目?

玲老师 解答

2023-05-10 12:32

1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:应付账款
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.发票未到,材料暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款
3.收到发票入账的:
借:原材料负数 
贷:应付账款借负数  
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款 是这样子

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:34

3.收到发票入账的:
借:原材料负数 
贷:应付账款借负数  
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款 是这样子      老师,怎么有两个贷方应付账款

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:37

第3笔收到发票入账的分录中最后一行应该不要了吧

玲老师 解答

2023-05-10 12:42

一个冲的无票的    暂估,一个按发票的 二个对

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:47

老师可不可以把材料冲无票暂估的,和按发票入账的分开写,有点看不懂,老师辛苦了

玲老师 解答

2023-05-10 12:48

你好 
1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:应付账款
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.发票未到,材料暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款
3.收到发票入账的:
借:原材料负数 
贷:应付账款借负数  
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款 是这样子 
 这不是分开写的吗 

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 12:58

您这样写的贷方有两笔应付账款,看不懂,您看我可不可以这样分开写:
1.公司购买材料,用老板私人**支付的:
借:应付账款
贷:其他应付款-个人(个人**支付)
2.发票未到,材料暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款
3.发票已到,冲材料暂估入库:
借:应付账款(和2贷方金额一致)
贷:原材料(和2借方金额一致)
4.收到发票入账的:
借:原材料  
应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应付账款

玲老师 解答

2023-05-10 13:03

您把说重复应付账款那个画上截图画上我看一。

玲老师 解答

2023-05-10 13:04

那个第一部分不是负数吗?而第二个才是正数吗?一正一负不是抵消平了吗?

玲老师 解答

2023-05-10 13:04

你把不理解的截图画上,具体地方画红线。

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 13:06

你看就是这两个

玲老师 解答

2023-05-10 13:08

3.发票已到,冲材料暂估入库:
借:应付账款(和2贷方金额一致)
贷:原材料(和2借方金额一致)
4.收到发票入账的:
借:原材料  
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
最后面这个是对的 
上面是复制错了 

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 13:09

老师,我刚最后分4笔做的那个会计分录可以吗,是不是可行的,我把开始未到票暂估,然后到票后把暂估的全部冲掉,再做实际到票的

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 13:10

还有一个问题就是老板付的这个私人的钱,一直放在那里吗?要是还给老板会计分录怎么做呢

玲老师 解答

2023-05-10 13:15

对,就是你后面分四步,这个是正确的。

玲老师 解答

2023-05-10 13:15

老板,代付这个钱,如果没有报销就挂账。

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2018-11-12 19:18:05
这个微信支付宝是个人的是吗 单位公户没钱吗?你做的是内账吗
2019-06-03 23:57:43
报销的时候借其他应付款贷银行存款。
2023-05-10 13:22:15
借其他应收款、个人 贷主营业务收入、应交税费 借,管理费用等 贷其他应收款需要出委托书的。
2024-04-05 09:14:43
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