送心意

玲老师

职称会计师

2023-05-15 14:43

你好 系统设置的问题 可以更正申报

期末考试12月 追问

2023-05-15 14:59

现在5月可以更正申报3月的吗?要门前更正还是直接网上更正,更正后报税系统会显示正确的还是错误的?

期末考试12月 追问

2023-05-15 15:01

账务处理时,进项税额的借方,怎么做分录让其到库存商品的科目下

玲老师 解答

2023-05-15 15:07

你好顶啊以申报   更正是按正确的填写   进项科目做错 了是这样吗

期末考试12月 追问

2023-05-15 15:11

分录太多了,我只看到借方余额是1千多万,然后我库存商品只有400万,但是我销售了900多万,这样会导致我的利润虚高,我应该怎么一笔分录快速调整,然后后期再去查明原因

玲老师 解答

2023-05-15 15:18

你好 要找到原因才能调整的 

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:00

做内外账,是先做外账还是先做内账?

玲老师 解答

2023-05-16 11:08

你好 没有规定的 都可以 

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:13

因为凭证外账有了内账就没有呀,所以内账的话可能就要标记,如果先做内账的话要去分发票呀,因为都是一个做

玲老师 解答

2023-05-16 11:19

你好 内长备注发票在哪  或者复印件都行  

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:26

不想要先区分有无发票吗

玲老师 解答

2023-05-16 11:31

你好 内账不考虑发票的   发生就做 外账考虑发票  

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:37

所以先做外账更方便啊,把外账做出来,外账的到时候全部录入内账,就不用去分有无发票了

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:44

填报销单日期为3月,计提报销费用在4月,付款在5月,那么摘要是写计提4月费用呢?还是写4月计提3月报销

玲老师 解答

2023-05-16 11:47

你好 报销当月就应记费用才对  后面再付款 写支付什么款

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:48

3月都已经结账了,就做到4月的费用里面去吧。摘要备注一下就好了

玲老师 解答

2023-05-16 11:52

对,这样处理的对,备注一下

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没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
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你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
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读入销项发票数据,就会自动生成
2015-12-30 21:30:31
你好,这个是4四舍五入差异可以忽略的
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精选问题
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