老师,结完账之后,直接材料余额好大,这要怎么处理? 问
你好,你是哪个科目余额大? 答
科目怎么加入报表公式 问
同学您好,您的意思是? 答
这题选择A ,没错吧公益性捐赠不加 问
公益性捐赠加,资产处置的净损失是资产处置损益,选D吧,这题目太老了 答
在12月31号之前是A老板,在2024年1月是B老板,在这中 问
一般来说,如果在交接时明确了对于之前借用货物的责任划分,并且约定了 12 月 31 日之前的相关货物权益归 A 老板,那么 AA 公司在 24 年 3 月归还的货物对应的货款应该结算给 A 老板。 而对于 AA 公司在 24 年 4 月归还公司的货物,如果在交接时没有特别说明,从时间节点上看,可能更倾向于结算给 B 老板,但最终还是要依据双方认可的交接具体规定来判定。如果交接协议对此有明确的表述,就应该按照协议执行。 答
老师好,我公司是一般纳税人,做电子产品,如果客户要 问
同学,你好 增值税是13% 答
12月份去税局代开办公室租赁发票2017年4月至2018年4月, 之前没发票,就没有做账,今年4-12月可以一次性做到12月份费用吗
答: 可以的啊
还有个就是办公室租赁费和押金是在员工用自己的钱先代垫的,当月发票已经开了,费用想做在当月,跨月才报销给员工需要怎么做账
答: 您好,办公室租赁费和押金是员工用自己的钱先代垫的,当月发票已经开了,费用想做在当月,跨月才报销给员工,分录:借:管理费用-租赁费,其他应收款-押金,贷:其他应付款-XXX(员工姓名)。下月给员工时,借:其他应付款-XXX(员工姓名),贷:现金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
租赁的办公室,之前支付工程装修款,现在收到发票,请问怎么做账?
答: 你好 计入长期待摊费用 次月开始分摊就行
笑笑 追问
2017-12-20 10:38
袁老师 解答
2017-12-20 10:48