您好老师,人工费用占销量的比重能看出什么问题吗, 问
你好 稍等哈 我先看下图片的哈 答
第一题经济法的第一道题目,怎么是一个付款人呢? 问
您好,可以的,我们工作中接触不到,感觉 不行 付款人名称可以更改,但是收款人(票据债权人)虽然不能从原付款人收到款项了,但是却可以从更改后的新付款人收到款项,因此,并不会从根本上损害收款人的权益。但是,这种更改,只有原记载人有更改权 答
请问建筑业的工程部管理人员出差报销差旅费应该 问
计入工程施工-间接费用-差旅费 答
老师 我想问您下就是我这边有家商贸型公司 也 问
你好,工程施工安装费确认收入之后结转到主营业务成本。 答
我自己家做生意,库房是从个人手里租的 每年都是 问
可以的,可以这么做的。你可以正常做账,但是抵扣不了所得税。 答
用银行预付款项没收到发票 季度末预提成费用 最后收到发票 后怎么充预提 ,实际收到发票金额比预提的费用得金额大 怎么做账啊?完整的账务分录能说下嘛
答: 同学你好 费用不用预提 只能暂估 借费用科目 贷应付账款暂估
2019年每个月都做了借主营业务成本,贷其它应付账款—预提费用,2020年2月才能收到发票且收到的发票比预提的金额少,收到发票后怎么做账?
答: 您好,按照差额借主营业务成本负数贷其他应付款预提费用负数。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。超出部分,如果不走费用,还记应付款的话,分录应该怎么写?
答: 您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以
老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。如何写分录,
老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。如何写分录,
支付了一个季度的房租,金额比较大,收到了全额发票,这样的话,我可以先做预收账款,然后以后每个月做分录:借管理费用 贷预付账款吗?(重点是发票已经收到)
提前支付款项,没有发票,会计分录如何做??等发票来了之后又怎么做?借:预付账款,贷银行存款,收到发票,借主营业务成本(管理费用),贷预付账款,对吗