老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
老师,像我们公司如果给员工统一订餐,作为员工的福利,那让订餐的公司给我们开的发票名称是什么呢?餐费吗
答: 您好,给员工统一订餐的发票可以开成餐饮费。
这个月收到一张费用发票,发票名称是药品,该如何进账?入职工福利费吗?分录如何做?
答: 您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问餐饮发票名称还可以这样写吗?是2018.2月份的发票,谢谢
答: 按照规定是不允许这样的了,要带有税收分类编码了。至于您这种发票能不能用,建议咨询一下专管员,因为有的地方是允许对方开票暂时不带税收分类编码的,因为有的企业还没有升级开票系统。
小耳朵 追问
2018-01-06 09:21
张艳老师 解答
2018-01-06 09:53