
您好老师,我公司中途建账,只有银行和应收应付余额,试算不平衡,如何处理?
答: 其他的都没有余额吗?比如你的存货固定资产有没有没有的差额,放点利润分配未分配利润。
请问,我12月开始来建账,现在只知道12月之前的应收和现金的余额,期初试算不平衡,应该怎么处理?
答: 您好,那您用未分配利润来做平
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们以前是流水账,现在在建账,整理出应收应付及其他余额,填入期初数据,一直是试算不平衡,该怎么处理
答: 首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。

