我单位置换了一块土地,原土地原价1000万,已提摊销2 问
借无形资产1000 累计摊销200 资产处置损益100 贷银行存款300 无形资产1000 答
老师,数电发票备注栏什么备注都没有,这样的发票能 问
你好,是开具的什么内容的发票 答
老师,我的资产负债表库存金额挺大的,有利润,这个是 问
你好,怎么产生存货过大的,需要看存货明细账 才知道其中具体原因的 比如可以通过销售,或者报废慢慢来消化 答
2024年的收入发票多录入,导致收入多记,怎么改,是只 问
若要调整24年度收入,报表也要调 答
老师,你好,老板与个体户签订购销合同300万(我们是购 问
你好,这个他可以当预收账款。 以后慢慢确认收入 答

请问,跨年取得费用票,如何做会计分录?
答: 跨年取得的费用票,会计分录的处理方式主要取决于你的会计政策和具体的费用性质。一般来说,如果这是预付费用,那么在取得时,你可以借记“预付账款”,贷记“现金”或“银行存款”。然后在新的一年开始时,根据费用的实际发生,再进行相应的会计分录,比如借记“各类费用”,贷记“预付账款”。
预付一年房租并取得发票如何摊销?因为跨年了,请问会计分录怎么做呢?
答: 你好!借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 跨年也是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?支付房租时如何做会计分录;当月租金入费用如何做分录?取得发票时如何做分录
答: 你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用


欢总在笑 追问
2023-07-19 04:03
齐惠老师 解答
2023-07-19 04:03