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老师,你好,请问一下银行存款预付三个月的房租,开了房租的发票,这种情况 是直接 借:管理费用-房租费 贷:银行存款 还是 借:预付账款 贷:银行存款 每月月底计提 借:管理费用 贷:银行存款
3月份付了一笔房租费6000当时发票还没收到,做的是借预付账款、贷银行存款后来收到房租发票6157.03元含税开的,157.3是现金付的,要做到待摊费用里,先待摊一个月,怎么做
老师,我1月预付一年房租10万,做分录 借 预付账款 房租 贷 银行存款,3月份补房租2万,借 预付账款 贷 银行存款,他开专票给我了,这怎么做呀
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?

