老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
为什么个人所得税子女教育去年9月份毕业 问
你好,你的问题是什么 答
请问单位聘请在单位人员讲课 劳务费文件写的是税 问
你好,同学 需要代扣代缴个人所得税的 答
老师,我公司销售产品给客户,然后要返利给客户,客户 问
若是专票,可以进项抵扣 答
老师,会议费可以开专票吗?还有其他要求吗? 问
你好,会议费可以开专票 答
老师,前任会计把缴纳增值税放在已交增值税——已交税金科目了,我现在怎么调整到未交增值税科目?
答: 借:应交税费-未交增值税 贷:已交增值税——已交税金
财会部网上缴增值税,会计分录借:应交税费-已交税金贷:银行存款问题:为什么借方是已交税费
答: 缴纳当月的增值税记入应交税费-已交税金,次月交上月的增值税计入应交税费-应交增值税-未交增值税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师 左边是代账公司提供的资料 右边是我做的期初数 税款这我把航天的280放在了减免税额 未交增值税放在了已交税金负数 这样做对吗?我不想要那么多的明细科目 后期想把转出未交增值税余额用平就不用了,未交增值税在已交增值税负数,交过税平了 或者有什么其他好的建议 谢谢
答: 你好; 你是一般纳税人的话 必须要做那么多明细科目的。 你可以到时月末结转明细到未交增值税去即可 。 你现在主要是哪个地方有问题;