老师进项税额5%加计抵减怎么做账??? 问
一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税 二、缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益。 答
老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原 问
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本 答
老师,第二题,解析里面的。那个计算。3000—(450—30 问
同学,你好 3000净利润是资料三中已知条件。 答
去年暂估服务费,今年没收到票,调增了,账务如何处理 问
只要对补交企业所得税做账务处理 答
老是 这个应该怎么写会计分录? 问
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了 答
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银行回单中收款人为中媒网络科技有限公司,收款行为交行,付款人为中媒网络科技有限公司,付款行为武汉科技有限公司(第三方平台),像这种银行回单是什么意思?如何做分录?收款人与付款人是同一家公司,只是收款行与付款行不同
答: 你好,学员,因为这个是银行之间的转账的,分录如下的 借银行存款 贷银行存款
公司是第三方,搞建房子的,所有材料都是厂家提供,有一笔款是预付给厂家的,我做分录的话,没有票借预付账款,贷银行存款。那怎么核销预付款呢 收据拿到了
答: 收到票据 借:原材料 贷:预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司通过第三方中金支付付款给甲公司,共付1000万零50,甲公司开票1000万,还有50给中金支付,该怎么做分录
答: 您好,付款时借:预付账款-中金公司,1050万元,贷:银行存款,1050万元。收到甲公司发票,借;相关成本费用科目,1000万元,贷:预付账款-中金公司,1000万元。
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