送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-08-23 15:21

你好!是的,就是这样了

过时的项链 追问

2023-08-23 15:25

那老师月末应交税费-应交增值税(抵减税款)怎么转到应交税费-未交税费中去?

宋生老师 解答

2023-08-23 15:25

你好!这个不需要转了

过时的项链 追问

2023-08-23 15:32

可是老师月底进项和销项不都结转到应交税费-未交税费中去,缴纳的税款对应上,抵减的不结转,实际缴纳的和计提的也对不上呀?

宋生老师 解答

2023-08-23 15:32

你好!没有要求要结转了

进项和销项都没有要求结转

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相关问题讨论
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
同学你好 不可以的 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷,管理费用;
2022-02-28 14:43:38
你好!可以的。可以这样。
2019-06-18 14:20:01
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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