APP下载
kj_tcO34DKWUlm8
于2018-01-13 19:25 发布 824次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-01-13 19:31
借:营业外支出 借:银行存款 贷:应收账款
kj_tcO34DKWUlm8 追问
2018-01-13 19:33
红字冲:借:应收账款,贷“主营业务收入” 可以吗
方亮老师 解答
2018-01-13 19:35
开具红字发票可以编制此笔分录。
2018-01-13 19:38
不开发票做内账可以这样做吗?
2018-01-13 19:42
可以的。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
送货出去挂账以后,客户减了尾款,怎么出分录冲应收
答: 借:营业外支出 借:银行存款 贷:应收账款
预付账款余额外借方,支付尾款,分录怎么做?票多开的数额挂应收账款呗!
答: 借:预储账款 贷:银行存款 直接全部用预付账款处理就行了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收应付账款调整尾数差,应该怎样挂账
答: 您好!你计入营业外收支就好了。
3月份收到一笔以前工程的尾款,金额为152000,以前是挂在应收账款上了,做分录的时候应该怎么做。
讨论
之前年度发票已经开齐了,但是没有挂账,现在要付尾款怎么办?
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
★ 4.98 解题: 18298 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
kj_tcO34DKWUlm8 追问
2018-01-13 19:33
方亮老师 解答
2018-01-13 19:35
kj_tcO34DKWUlm8 追问
2018-01-13 19:38
方亮老师 解答
2018-01-13 19:42