送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-21 17:31

你好,因为都没有收入,即使调整也没有应纳税所得额,所以是不需要缴纳企业所得税

威武的小笼包 追问

2018-01-21 17:42

那今年有了也只是算今年的?

邹刚得老师 解答

2018-01-21 19:32

你好,是的,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
按这个规定计算扣除

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相关问题讨论
你好,因为都没有收入,即使调整也没有应纳税所得额,所以是不需要缴纳企业所得税
2018-01-21 17:31:53
1、可以 2、以前年度损益是以后调整的时候用的
2015-12-25 09:46:12
你好,是的
2017-05-20 10:21:16
今年的业务招待费是81121元
2018-01-09 09:29:16
同学你好,是的,汇算清缴招待费,只能税前扣除600元,其它的都要调增,不会导致补交企业所得税的。
2022-12-30 14:30:41
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