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我单位一直是拿银行回单做手续费,做借方财务费用,贷银行存款,现在银行手续费给我们开了专票,不知道帐怎么做银行开专票是次月开的所以我本月应该怎么做呢
收到17年12月份银行手续费的专票如何入账12月份是以银行回单先做的账借:财务费用 贷:银行存款现在一月份收到银行开具的专票
4月份时银行扣错了手续费700元,后来月底退回到公账里了,按银行回单做的凭证是借:银行存款 700 贷:财务费用 ---手续费 700这样是不是做错了?那如何改?只能在这个月报税前做凭证冲减了吧


小哲 追问
2018-01-30 10:34
小哲 追问
2018-01-30 10:40
袁老师 解答
2018-01-30 10:41
小哲 追问
2018-01-30 10:54
袁老师 解答
2018-01-30 11:10