
老师,我们公司欠股东的钱,但是我们公司股动把卖商品的钱支付货款了,抵了一部分,还差股东一部分钱,怎么做账?
答: 你好,差 的部分 在其他应付款期末余额体现就是了,不需要针对这个差钱专门做分录的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司还没有盈利,但账上有钱,老板把钱提走一部分,说是给股东分红,分录怎么写
答: 你好,现做借款,年末转投资款 借其他应收款贷银存 年末借利润分配贷应付利润 借应付利润贷其他应收款,应交税费

