
老师,我们公司欠股东的钱,但是我们公司股动把卖商品的钱支付货款了,抵了一部分,还差股东一部分钱,怎么做账?
答: 你好,差 的部分 在其他应付款期末余额体现就是了,不需要针对这个差钱专门做分录的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,股东向公司转入一笔钱,备注注资,现在股东要公司把钱还给他,但是钱已经用来支付货款了,这个怎么记账才能把钱还给股东呢
答: 这个转私户就做借其他应收款 贷银行,需要年底还回来,这个投资公司那公司下面钱了,不是股东个人了

