送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-06 13:49

你好,差 的部分 在其他应付款期末余额体现就是了,不需要针对这个差钱专门做分录的

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相关问题讨论
你好,差 的部分 在其他应付款期末余额体现就是了,不需要针对这个差钱专门做分录的
2018-02-06 13:49:44
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,现做借款,年末转投资款 借其他应收款贷银存 年末借利润分配贷应付利润 借应付利润贷其他应收款,应交税费
2019-11-09 18:37:32
这个转私户就做借其他应收款 贷银行,需要年底还回来,这个投资公司那公司下面钱了,不是股东个人了
2020-06-09 14:01:49
因为你是总公司垫付的社保,你只能还给总公司,然后由总公司还给股东 借:其他应付款—总公司 贷:银行存款
2018-10-30 10:10:42
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