老师,能把租赁净现值的计算过程列一下吗?答案只到 问
同学您好,正在解答请稍等 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师是否可以解释下,子公司定向增发(原账+增资所占 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

福利费为什么不直接通过银行存款支付,还要通过应付职工薪酬这个科目呢
答: 你好,二种方法都可以的,前一种是直接上交,后一种是先计提,在上交的。
报销员工加班餐费为什么不能直接:借 管理费用-员工福利 贷 银行存款?而为什么要先通过应付职工薪酬科目转一下? 借 管理费用-员工福利 贷 应付职工薪酬-职工福利费, 再 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 银行存款 ?
答: 因为这个涉及到个税问题,具体你可以咨询相关地方税务局拨打12366转2
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
为什么职工福利费要通过应付职工薪酬科目支付,付完后又要通过管理费用计提;而不是直接通过管理费用科目支付,不是说不用计提直接列支吗
答: 你好,财税规定的,福利费要通过应付职工薪酬福利费进行列支

