
老师,我想问一下,收到客户的专用发票6800,分录怎么做,银行回单做了一遍,借应付账款6800贷银行存款6800,
答: 借:管理费用,应交税费—应交增值税—进项税,贷:应付账款
老师,我们公司购进货物,有银行回单,有专票,做分录的时候,是借:原材料 进项 贷:银行存款 还是 借:原材料 进项 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款, 如果同时有好几家材料专票,有银行回单的,要怎么做的
答: 最后一个比较好,这样方便对账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问,我上个月有个帐做错了如何调整?有一张发票是A公司。但是银行回单是B公司的,金额都是20万。结果我把公司看错了。把他们俩放在一起做银行存款了。所以应付账款B公司就多出了20万。请问这个月的话我如何做帐给做准确呢
答: 您好,冲红上月错误的凭证;做一笔正确的凭证


无❤️ 追问
2023-12-20 08:47
玲老师 解答
2023-12-20 08:52