老师,去年开出的发票,对方没有抵扣,现在红冲,直接冲 问
你好; 是的; 跨年了 走利润分配-未分配利润科目去处理 答
老师这是纸质发票吗~~~ 问
同学,你好 这不是的 答
老师,去年计提了一千多元的工资,怎么做账和汇算清 问
你好!你去年做了分录了吗 答
对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接 问
B,C,D选项A:境外投资者暂不征收预提所得税须满足的条件中,不包括境外投资者以分得利润进行新增、转增、收购上市公司股份(符合条件的战略投资除外)。 答
持有待售的无形资产要摊销?持有待售的固定资产是 问
你好同学不需要摊销也不需要折旧 答
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我们企业收到销售方赠送的货物,且销售方只对正常销售的那部分货物开具了发票,对这部分赠送的货物也没有开具发票,我们企业是不是把这部分赠品的金额做为营业外收入入账?这算不算虚增收入?
发票是上个月开具5880,按票面金额已经做了费用了,然后发现和实际出入不对,我们支付了5580,剩下的30元是做营业外收入嘛
老师 请问下18年开具增值税普通发票 同时增值税额转为营业外收入了 现在19年发票退回 做相反分录 营业外收入这块也是作相反分录这样做对吗?
朴实的小熊猫 追问
2024-01-08 09:59
玲老师 解答
2024-01-08 09:59
朴实的小熊猫 追问
2024-01-08 10:00
玲老师 解答
2024-01-08 10:01
朴实的小熊猫 追问
2024-01-08 10:03
玲老师 解答
2024-01-08 10:05
朴实的小熊猫 追问
2024-01-08 10:06
玲老师 解答
2024-01-08 10:08
朴实的小熊猫 追问
2024-01-08 10:09
玲老师 解答
2024-01-08 10:11