老师 我们给一个公司供应一些特产,我们也不是专门 问
同学你好 你们是一般纳税人吗 答
老师你好,由于做账时候把律师费错入了福利费,汇算 问
需要红冲之前错入的福利费调账为律师费 答
某企业生产一种产品,两年的生产量分别为42,000件和 问
你好,先看一下题目请稍等 答
你好,老师,江苏的企业在山东干的工程,去年12月开的 问
同学你好 是多交了吗 答
老师请问下,公司刚成立不久,投资款是5年认缴,每个月 问
您好 这样处理可以的哈 答
我们工资是这月工资下月发,我是要在月底计提当月工资呢?还是下月发放工资时直接做借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款、其它应付款—个人社保,应交税费—个人所得税,月底再做工资分配,借:主营业务成本—职工薪酬,贷:应付职工薪酬—工资
答: 你好。按照配比原则,尽量在当月计提工资。至于发工资,这个倒是无所谓
现在的工资一般都是次月发放当月的工资,那我月底做账时,是不是只需要做一笔计提的,就是—借:管理费用/工资 贷:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 。到次月发放工资时,再做一笔缴纳的—借:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 贷:银行存款
答: 是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的