送心意

玲老师

职称会计师

2024-01-25 10:49

借应收账款,贷应交税费应交增值。

缓慢的百褶裙 追问

2024-01-25 10:57

销售发票已开,不能确认收入的,怎么账务处理?同事现在是这样做的,借应收账款  贷:应交税费-应交增值税-销项   合同负债

玲老师 解答

2024-01-25 11:02

是开票的,也没有开发票,就是我给你发的分录就对。

玲老师 解答

2024-01-25 11:02

打错字了,只是开发票并且没有收到钱,也不符合收入确认条件,就是我发给你的分录。

缓慢的百褶裙 追问

2024-01-25 11:08

还有增值税申报表那里,开了发票,汇总上传电子税务局附表一那边就会有金额的,怎么处理的

玲老师 解答

2024-01-25 11:11

你好 按开票不含税的金额填写 能带出来正确的数也行 

缓慢的百褶裙 追问

2024-01-25 11:38

借:应收账款       贷:应交税费-应交增值税-销项   合同负债   现在 是这样做的

缓慢的百褶裙 追问

2024-01-25 11:39

我问会计师事务所,她说这样是对的,我晕倒了,你也问一下别人

玲老师 解答

2024-01-25 11:40

这个看一下原来是不是合同负债有挂账单纯看这笔业务是不用的

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相关问题讨论
借应收账款,贷应交税费应交增值。
2024-01-25 10:49:24
你好,开票时建议分录:借应收账款,贷:应交税费-应交增值税-销项税额。确认收入时,借:应收账款,贷主营业务收入。如果是销售货物,确认收入时结转下成本,借主营业务成本,贷库存商品。
2019-05-04 11:36:57
你好,前面做了那开票和收到票就不用重复做账了,把票放到原来凭证后面即可
2021-10-24 20:15:49
你好!你先暂估库存,暂估成本就可以了。 借:库存商品—暂估 贷应付账款 然后借主营业务成本—暂估 贷库存商品—暂估。
2020-09-15 16:33:30
你好 开票先冲无票收入做红字分录 然后在做开票收入的分录
2019-07-18 16:01:02
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