送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-29 16:52

如果当月没有进项票,得需要将除了预交的部分以外的增值税补交么?

王雁鸣老师 解答

2018-03-29 21:30

您好,预缴增值税时,借;应交税费-预缴增值税,贷;现金或者银行存款。开出增值税专用发票时,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

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相关问题讨论
你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
您好!可以设置应交税费-应交增值税(待认证进项税)科目
2016-12-08 09:38:33
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