送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-04 18:12

你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税 
详见 财会(2016)22号文件

桃子 追问

2018-04-05 10:22

广硕电子业务23,张老师计提的分录就是我提问那样讲的,请老师看看

老江老师 解答

2018-04-05 10:24

@794*176:张老师的说法值得商榷,毕竟法规上这个分录写得很清楚!

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是结转本月应交增值税
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
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