- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-10 14:02
你好,可以的
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你好,可以的
2018-04-10 14:02:08

您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23

现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06

是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46

您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。
2017-06-01 19:14:16
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