老师 问个问题 去年预估了18万的费用 现在发票 问
你好!红字冲减暂估的,然后按发票重新入账 答
老师 个体户是不是不用办对公账户,我们和个体户 问
对,转到个体户个人的账户就可以了。 答
老师好 新版电子税务局你们申报工会经费填多少 问
应税项里面填写所属期内应发工资。 答
员工看病的发票可以作为费用入成本吗? 问
至于工伤才可以在公司报销的 答
老师公司每个月给员工报销路费他们都是开车,怎么 问
同学你好 做进工资里吧 答
(预支差旅费3000)报销差旅费,经审核报销交通费2408,住宿费700,住宿费可抵扣增值税,进项税额42元,合计人民币3150元。
答: 您好,借:管理费用-差旅费 2408%2B700-42 应交税金-应交增值税-进项税 42 贷:其他应收款 3000 银行存款 108
旅游服务*代订住宿费,这一项能不能作为住宿费报销?或差旅费报销
答: 你好,可以计入差旅费等费用报销入账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
20日 ,采购员李洋出差回来,报销差旅费9980元,用现金退回余款20元。其中:高铁1080元;住宿费 5000元,增值税税额300元;会务费 1886.79元,增值税税额113.21元;出差补助1600元。
答: 你好,同学 借管理费用差旅费9980-413.21 应交税费应交增值税300%2B113.21=413.21 库存现金20 贷其他应收款10000