送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-16 10:30

你好,先按预付账款处理,取得发票才做费用,然后按月摊销的

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-04-16 10:35

按月分摊分录怎么做

邹刚得老师 解答

2018-04-16 10:37

借;管理费用等科目  贷;待摊费用

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-04-16 10:44

如果后期没有取得发票要怎么入账

邹刚得老师 解答

2018-04-16 10:49

你好,没有取得发票需要挂账在预付账款核算,而不是计入待摊费用的

上传图片  
相关问题讨论
你好,先按预付账款处理,取得发票才做费用,然后按月摊销的
2018-04-16 10:30:53
你好,发票内容是什么
2019-10-07 09:30:58
第二笔分录不需要做了,直接第一笔就行了,把发票附在凭证后面
2019-10-07 00:23:40
借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...