送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-04-16 11:50

您好,有可能是管理费用有贷方发生额,除了结转损益以外的,可以把那个发生额红冲,再做借方红字处理就行了。

桅子 追问

2018-04-16 13:28

那我汇缴时按照哪个数据报呢?

桅子 追问

2018-04-16 13:29

具体怎么操作呢?

老王老师 解答

2018-04-16 13:41

您好,汇算时,按账上的。

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您好,有可能是管理费用有贷方发生额,除了结转损益以外的,可以把那个发生额红冲,再做借方红字处理就行了。
2018-04-16 11:50:25
按利润表上管理费用的金额
2022-05-19 11:12:15
所得税汇算时按你实际管理费用申报。 如果管理费用是账务处理错误,调整分录处理。
2019-03-14 17:36:12
你好,是什么原因导致二者数据不一致呢?
2020-05-27 11:11:56
您好! 是说1-12月的申报表跟账上的不一致是吗? 若是的话 同学看明细科目主要差哪里
2020-05-25 11:17:20
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