各位老师,半路接账,不知道 哪里入错了,就是不平横,哪 问
您好,。编表差错在编制试算平衡表时,需从总账上获得各账户的借方发生额合计与贷方发生额合计,如果在编表时错用或错写数字,会导致试算平衡表不平衡。 所以你需要检查下,各个账户的数据有没有录错的。 答
老师您好,我们单位个税申报5月工资7月申报,有个员 问
那么那个在7月申报就是 答
12月11日为某中学加工校服,合同约定布料由学校提 问
你好,筹划就是签合同的时候按照不含税的金额来,或是含税的金额和税率都需要体现。 答
我们给对方开的安装费 我们的进项从哪获取 安装 问
您好,对于材料费用,您需要确保从供应商处获得增值税专用发票,以获取进项税额。 对于人工费用,如果是公司自有员工,则需要按照工资进行个税申报;如果是劳务派遣员工,则需要从劳务派遣公司处获取发票。 答
你好!请问汇算清缴的会计分录做在哪个月较合理 问
就是在汇算的当月做调整分录 答
同一家供应商这对不同的项目出现了应付账款和预付账款余额,怎么调整合并?
答: 你好,可以做这个冲销分录 借;应付账款 贷;预付账款
今天录账发现同一个供应商在应付账款和预付账款里分别有明细,而且应付账款里是贷方余额是负数,预付账款里是借方余额是负数,我现在想把这家供应商调整到一个科目里核算,因为之前是代账公司做账,我也不知道怎么两个科目都去核算同一家了,现在我这边如何做调整,调整分录怎么填写,而且这两个科目的余额数据是一样的
答: 你好 借 预付账款 正数 贷 应付账款 正数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在金蝶软件里怎么看欠某个供应商多少钱,对于同时有预付账款和应付账款的同一个供应商 是要同时看预付账款和应付账款明细账的合计余额吗,还是只需要看应付账款的余额?
答: 你好同学 对的,必须是看预付加应付的总和算出来的钱,我做往来时一般不计预收预付,全用应收应付,否则容易出错。 同学,我这么说你明白吗?懂了记得点结束并好评哟。
瓜牛 追问
2018-04-18 11:37
邹刚得老师 解答
2018-04-18 11:38
瓜牛 追问
2018-04-18 11:46
瓜牛 追问
2018-04-18 11:47
邹刚得老师 解答
2018-04-18 11:48
瓜牛 追问
2018-04-18 11:58
邹刚得老师 解答
2018-04-18 12:47