在2019年2月做了未开票收入当时税率是10%,现在要 问
你好,现在只能开9%的税率。然后你红冲之前的再做发票的。自己换算一下之前10%的税额。 答
老师,你好我公司准备明年申报高新技术企业,现在老 问
你好!你的问题是什么呢 答
你好老师,如果公司是租村里的地自建的厂房,水电是 问
可以 你的房屋也得入账 他都是集体户 答
老师你好,请问我母公司有一个无形资产3.6万元,然后 问
借销售费用 累计摊销, 贷无形资产 应交税费、应交增值税, 差额放到资产处置损益。 答
老师们,请教一下,帮我看一下我这个哪里入错了,我是 问
同学,你好,你先检查你的原始数据是否平衡 然后,再根据原始数据与你录入的科目余额表进行比对,看看差异在哪里 答
方法一:计提工资借:管理费用-工资-广告 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 应付职工薪酬支付的时候借:应付职工薪酬贷:银行存款方法二:计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬支付的时候借:应付职工薪酬贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 这两种方法哪个是对的?
答: 第2种方法是对的
老师,我把销售人员的工资记入劳务成本,计提工资跟社保的时候是否社保个人扣除那部分呢直接记入劳务陈本,计提时 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 发放工资扣除个人部分时 借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款 个人社保
答: 你好,是的,计提工资的时候个人部分是计入成本的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资是扣除社保后的数,缴纳社保个人社保记在其他应收款中,实际发放工资贷方冲其他应收款和银行存款,我的借方应付职工薪酬就是应发数,那就不平了
答: 计提工资是扣除社保之前的数啊
优雅的柚子 追问
2024-05-09 16:25
郭老师 解答
2024-05-09 16:29
郭老师 解答
2024-05-09 16:29