涉外收入申报单下面有个很长的申报号码收汇凭证 问
你好,收汇凭证是企业收外汇时,银行要提供回单,那个回单上的流水号 答
老师老师,账证移交30年,这里的证支什么啊 问
证支你这个在哪里看到的? 答
用现金支付货款的情况说明怎么写 问
您好,实际是什么原因,就写什么就可以了 答
为什么不考虑折旧呢?2000/20=1002000-100=1900215 问
同学你好,投资性房地产公允价值模式记住三不:不折旧不摊销不减值 答
收到客人寄的样品(样品是免费的),交了进口增值税,增 问
你好,这个要做,借销售费用 贷,库存商品 应交税费 答
是本来我们这个月2017年12月份,本来是进项大于销项,结果为了达到税负,交了一点1811的税,但是报税的时候销项税额和销售额都不一样,该怎么处理呢?
答: 你好,申报的销售大于开票的可以的,你可以做一部分无票销售,这样就可以,报税销售虽然和开票系统对不上,但和财务账对上的。
我公司是2017年9月成立的,成立了就申请一般纳税人了,我本来12月份有收入143200,进项大于销项,但是为了达到税负我们报税就做了不开票收入,那么这部分应该怎么做账?
答: 暂估无票的销售收入,同时结转无票的销售成本 在后期时,可以冲回来处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们今年的销售是1212.33万,税负是3%,我12月份做了520980.9的销项,进项我抵扣了157142.12,但是我结转增值税的时候,我的进项总和是1738725.09,肖像是1950827.57,按这样我交212102.48的增值税,达不到税负
答: 你好,如果收入都开发票了,进项为实际情况也是可以的