送心意

红红老师

职称,中级会计师

2018-04-24 10:17

你好,你是正确的, 可以这样处理。亲,满意请5星好评哦~

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相关问题讨论
可能有点绕,简单说就是购入时按含税价入应付账款的,而结账时按除税价入应付账款的,因为税要入应交税费,那么应付账款就会有个差额,这个差额要做调整吗?怎么调?
2015-10-06 10:57:20
你好,你是正确的, 可以这样处理。亲,满意请5星好评哦~
2018-04-24 10:17:49
同学你好,现在每期进费用就可以了 借:管理费用 贷:其他应付款—房租
2020-05-14 19:36:12
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
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