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心灵美的柠檬
于2024-06-05 10:42 发布 93次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-06-05 10:44
借:原材料 负数贷:应付账款 负数 应交税费-进项转出原材料已经领用,就得调整利润分配了
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想问一下应付账款(应交税费)负数怎么充分类呀
答: 您好,可以重分类为其他流动资产或其他非流动资产。
应交税费算应付账款吗?
答: 你好,应交税费虽然是负债类科目,但不是应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,22年的进票我们认证了,供应商要给我们开红字,我们怎么做账,有什么影响?这样做行吗?借:原材料 负数 应交税费 负数 贷:应付账款 负数
答: 借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-进项转出 原材料已经领用,就得调整利润分配了
老师,我想问一下,一个工地还没签合同,是提前动工的情况下,我需要付给材料商材料款,那我需要怎么做这个账务处理呢,借:工程施工 50000 贷:应付账款5000 那如果材料商开票了,是不是就变成 借:工程施工 50000 贷:应付账款44247.79 应交税费-增(进)5752.21
讨论
你好老师,请问供货方给我们开发票都是开13个点的,但是实际我们要支付他是9个点的,是跟我们老板谈好的。打个比方100材料 13税额 我做账借:原材料 100 应交税费-进项 13 贷:应付账款 100*(1+0.09) 109 那么贷方有差额记入哪里,这部分钱是不需要支付的,做内帐
借:工程施工--合同成本--专项分包 34.95 应交进项 5.05贷:银存 40这样的话体现不出工程量50借:工程施工-专项分包 50贷:应付账款 50借:应付账款 34.95 应交税费 5.05贷:银存 40分录如何做才是对的
那这个应交税费科目,跟应付账款科目是一样的呗需要挂账的时候走,不需要挂账的时候就不用,我可以这么理解不
期初数据存货、应付账款、应交税费对不上,在年末要怎么调整
家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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