送心意

朴老师

职称会计师

2018-05-02 15:21

问题1,我建了两套账,内账做的就是流水账,外账就根据发放的工资收据,做成工资表分录是这样的 还要贷个人所得税 不知道对不对  问题2,接下来不知道怎么处理了

朴老师 解答

2018-05-03 17:39

1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——工资  
 
2 计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等)   
贷:应付职工薪酬——社保  
 
3 次月发放工资时  
 
借:应付职工薪酬——工资  
贷:其他应收款——社保(个人部分)  
应交税费——应交个人所得税  
库存现金/银行存款或现金  
 
4 上交杜保  
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  
其他应收款——社保(个人部分)  
贷:银行存款或现金

上传图片  
相关问题讨论
问题1,我建了两套账,内账做的就是流水账,外账就根据发放的工资收据,做成工资表分录是这样的 还要贷个人所得税 不知道对不对  问题2,接下来不知道怎么处理了
2018-05-02 15:21:18
请问我要怎么做外账
2018-05-17 09:16:58
您好!是的。如果税局这样要求就是这个意思了。 只是他们的要求是不合法的。
2016-10-31 09:31:53
你好,分公司做账:借:利润分配——上交上级公司管理费;贷:银行存款/内部往来。上级公司相反
2022-01-25 15:19:53
您好,扣除2%的管理费后的成本就是9.8万 都需要挂靠公司给你成本票
2019-10-25 11:11:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...