老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
我想问一下就是本月材料对单挂账怎么做分录 就是只有对单知道多少钱 人家也没有开发票也没有付款,收到发票时又怎么处理
答: 同学,你好,收到材料可以先做暂估:借:原材料,贷:应付账款-暂估
设备保养 用了10万,已付款了对方,但当时没有开发票,现在开了发票,考虑到是保养,同时金额挺大的,而且保养期是1年,那这个时间根据发票怎么做分录啊?
答: 这个可以按年进行摊销费用处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司融资租赁一台叉车,分期付款如何做分录,那边开发票都是付了一期开一次发票
答: 您好!借固定资产 贷长期应付款。 然后每次借长期应付款 贷现金。