送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-05-14 09:40

你好!可以重置期初余额,或做凭证调整     补入进去

有有 追问

2018-05-14 09:46

老师,你好,可是这笔应收款已经跨年了,怎样调整 呢

耿老师 解答

2018-05-14 09:49

你好!不涉及损益类科目直接做凭证调整就可以

有有 追问

2018-05-14 09:53

老师,你好,跨年了是不是要用以前年度损益调整这个科目来调啊

耿老师 解答

2018-05-14 10:17

涉及损益类科目需要用以前年度损益调整

有有 追问

2018-05-14 11:13

老师,我期初数有误,可以通过分录来调整吗?还是说要重新建账呢

耿老师 解答

2018-05-14 11:15

你好!可以通过凭证调整,但是要找到对应的科目

有有 追问

2018-05-14 11:20

老师,我应收账款期初少录了10万,现在调整是不是借应收账款10万,贷以前年度损益调整10万?

耿老师 解答

2018-05-14 12:57

你好!不是,少如10万帮你期初金额怎么平的?应该有对应的科目也少计入了,要调整相应的科目

有有 追问

2018-05-14 14:43

老师,因为我们企业所得税是核定征收,企业创建初期没建帐。在我建账之前没怎么开票,就开了这一笔收入的票,但是之前那个财务把相关的税金都申报缴纳了。后来我建账的时候忽略了这笔收入,只是简单地录入了银行、现金,其他应收应付、实收资本的期初数。所以当时报表是平衡的。

耿老师 解答

2018-05-14 15:28

你好!那需要涨价应收账款 和年初的未分配利润

有有 追问

2018-05-14 15:32

老师,就只增加这两个科目的金额吗

耿老师 解答

2018-05-14 15:35

相应的成本你结转了吗

有有 追问

2018-05-14 15:42

老师,因为单位企业所得税是核定征收,之前就没有建账,建账之前就发生了这一笔收入还给漏记了。当时建账的时候也只是简单地录入一些期初数,没有利润。现在收到这笔应收款了,不晓得这么处理,谢谢。

耿老师 解答

2018-05-14 16:17

那就只影响这两个科目

有有 追问

2018-05-14 16:37

老师,是借应收账款10万,贷以前年度损益调整10万吗?

耿老师 解答

2018-05-14 16:38

是的,然后转入未分配利润

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相关问题讨论
你好,可能是要分析比对你公司应收款项
2019-07-08 14:57:05
你好!可以重置期初余额,或做凭证调整 补入进去
2018-05-14 09:40:35
你好 借;银行存款,贷;坏账准备 是导致坏账准备余额增加 应收账款账面价值减少
2019-05-07 15:03:20
你好,一般来说分立之前的应收账款还是归原单位收取
2019-11-06 09:18:16
按这个公式取数的这个,是会不一样,你只需要看科目余额表建账,不需要看这个资产负债表
2020-06-18 17:09:21
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