送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-23 10:45

这个补交企业所得税,以及抵扣了进项税的,需要补交增值税,及滞纳金

木木 追问

2018-05-23 11:20

税已经补交了,就是不知道账在哪年调整是在今年,做以前年度调整吗

江老师 解答

2018-05-23 11:30

什么时候交就是什么时候做账务处理,就是计入以前年度损益调整处理,调减未分配利润数据

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相关问题讨论
这个补交企业所得税,以及抵扣了进项税的,需要补交增值税,及滞纳金
2018-05-23 10:45:25
你好,损益类科目要用以前年度的
2020-01-10 09:53:38
你好,1月份红冲12月的发票,做账是冲1月收入。分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2022-01-24 11:28:06
您好,全部记入以前年度损益调整的。
2017-05-25 21:52:27
你好,直接红冲本年的销售额,不用管上年的了
2023-10-23 09:28:54
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