送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-23 14:29

你好,之后会找外派公司收回款项?

懒懒 追问

2018-05-23 15:23

就是我们先打款给外派公司,然后外派公司再把工资(除了社保,个税和服务费)打给我们,我们自己发给员工,这样的话,是不是要入其他应收款,收到外派公司的款时:借:银行存款,贷:其他应收款,发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款。打款给外派公司时:借:其他应收款,贷:银行存款,计提工资时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬?

邹老师 解答

2018-05-23 15:28

你好,整个过程是这样处理

懒懒 追问

2018-05-23 15:38

那他们开给我们的发票只是社保和个税还有服务的金额对不啦?

邹老师 解答

2018-05-23 15:39

你好,是的,只需要针对对方实际收费金额开具发票,而不是全额开具发票

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相关问题讨论
你好,之后会找外派公司收回款项?
2018-05-23 14:29:02
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:应付账款
2019-07-26 16:55:22
劳务公司提供劳务发票 你们走应付账款
2019-10-22 09:39:45
1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款
2019-07-25 09:20:03
你好!是你们公司的员工吗? 你们作为主营业务成本入账
2021-12-23 15:49:02
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